Gerente de Contraloría Grupo Látex (Globos Payaso)

David Banderas Núñez

  • Consejero Independiente
  • Auditoría
    Planeación y finanzas
    Riesgos
  • Especialidad
    Licenciatura
  • Jalisco
    Michoacán
    Nayarit
    Puebla
    Sinaloa
  • Bajío
    Centro
    Noreste
    Occidente
    Sur
  • Comercio
    Empaque y Embalaje
    Industrial
  • Más de 11 Años
  • De 1 a 5 Consejos

Experiencia

Áreas de especialización

15 años en auditoría Interna.

2 años en el área financiera como contralor de una empresa líder a nivel mundial.

 

Formación académica y certificaciones

  • Licenciatura en Contaduría Pública – Instituto Vocacional Enrique Diaz de León
  • Diplomado en auditoría interna con aportación de valor – IMMPC
  • Diplomado en administración de riesgos – IMMPC
  • Especialidad de auditoría interna – IMMPC
  • Seminario de gobierno Corporativo – IMMPC
  • Especialidad en análisis e interpretación de estados financieros – IMMPC
  • Diplomado liderazgo 3.0 – Grow Incubadora de mentes creativas

Desarrollo profesional

  1. Actualmente me desempeño como Contralor de grupo látex (globos payaso) del 2024 a la fecha.
  • Reducción de gastos en la compañía.
  • Implementación de controles para la administración de inventarios.
  • Implementación costo promedio.
  • Implementación de sistema Contpaq Producción (costeo e inventarios)
  • Control Presupuestal del grupo (13 compañías).
  • Presentación a los accionistas de resultados consolidados del grupo y los financieros por compañía (13 razones sociales).
  • Participo en el consejo de administración de 12 compañías como secretario y una de ellas como presidente.

 

  1. Gerente de Auditoría Interna grupo látex (globos payaso) del 2020 a 2023
  • Participación en los comités de auditoría.
  • Implementación del departamento de Auditoría Interna.
  • Implementación de la matriz de riesgos en el grupo.
  • Implementación del plan de trabajo de auditoría.
  • Presentación de informe ejecutivo al comité de auditoría.
  • Participación como presidente del comité de ética.
  • Detección de fraudes en el grupo.
  • Planeación, ejecución e implementación de un inventario a nivel grupo que por más de 70 años no se había realizado al 100%
  • Integración a las reuniones semanales del equipo directivo.
  • Elaboración y control del presupuesto de auditoría.

 

  1. Chenson Nylon de México del 2019-2020, Gerente de Auditoría Interna
  • Implementación del plan de trabajo de auditoria basado en riesgos.
  • Implementación de la matriz de riesgos en el grupo.
  • Implementación del código de ética y línea de denuncia.
  • Presentación de informe ejecutivo a la alta dirección y accionistas.
  • Desarrollo de políticas de inventarios, crédito y cobranza devoluciones y descuentos a clientes.
  • Participación en la implementación de WMS para controles de inventario en la compañía.

 

  1. Productos Rivial (Pinturas Prisa) 2009-2018, Gerente de auditoría y control interno.
  • Realización, Seguimiento y ejecución del plan de auditoría interna, así como de control interno para políticas a nivel grupo.
  • Seguimiento a los hallazgos detectados tanto en auditoria como control interno para la implementación de controles internos y detección de riesgos.
  • Presentación de informe al comité de auditoría.
  • Atención y seguimiento a solicitudes especiales por parte del comité de ética.
  • Detección de fraudes en el grupo.

 

Experiencia en Consejos

  1. Participación en Consejo de Administración como secretario del grupo látex (globos payaso) del 2024-2025, preparación del informe anual para la asamblea de accionistas.