- Consejero Independiente
- Auditoría
Planeación y finanzas
Riesgos - Especialidad
Licenciatura - Jalisco
Michoacán
Nayarit
Puebla
Sinaloa - Bajío
Centro
Noreste
Occidente
Sur - Comercio
Empaque y Embalaje
Industrial - Más de 11 Años
- De 1 a 5 Consejos
Experiencia
Áreas de especialización
15 años en auditoría Interna.
2 años en el área financiera como contralor de una empresa líder a nivel mundial.
Formación académica y certificaciones
- Licenciatura en Contaduría Pública – Instituto Vocacional Enrique Diaz de León
- Diplomado en auditoría interna con aportación de valor – IMMPC
- Diplomado en administración de riesgos – IMMPC
- Especialidad de auditoría interna – IMMPC
- Seminario de gobierno Corporativo – IMMPC
- Especialidad en análisis e interpretación de estados financieros – IMMPC
- Diplomado liderazgo 3.0 – Grow Incubadora de mentes creativas
Desarrollo profesional
- Actualmente me desempeño como Contralor de grupo látex (globos payaso) del 2024 a la fecha.
- Reducción de gastos en la compañía.
- Implementación de controles para la administración de inventarios.
- Implementación costo promedio.
- Implementación de sistema Contpaq Producción (costeo e inventarios)
- Control Presupuestal del grupo (13 compañías).
- Presentación a los accionistas de resultados consolidados del grupo y los financieros por compañía (13 razones sociales).
- Participo en el consejo de administración de 12 compañías como secretario y una de ellas como presidente.
- Gerente de Auditoría Interna grupo látex (globos payaso) del 2020 a 2023
- Participación en los comités de auditoría.
- Implementación del departamento de Auditoría Interna.
- Implementación de la matriz de riesgos en el grupo.
- Implementación del plan de trabajo de auditoría.
- Presentación de informe ejecutivo al comité de auditoría.
- Participación como presidente del comité de ética.
- Detección de fraudes en el grupo.
- Planeación, ejecución e implementación de un inventario a nivel grupo que por más de 70 años no se había realizado al 100%
- Integración a las reuniones semanales del equipo directivo.
- Elaboración y control del presupuesto de auditoría.
- Chenson Nylon de México del 2019-2020, Gerente de Auditoría Interna
- Implementación del plan de trabajo de auditoria basado en riesgos.
- Implementación de la matriz de riesgos en el grupo.
- Implementación del código de ética y línea de denuncia.
- Presentación de informe ejecutivo a la alta dirección y accionistas.
- Desarrollo de políticas de inventarios, crédito y cobranza devoluciones y descuentos a clientes.
- Participación en la implementación de WMS para controles de inventario en la compañía.
- Productos Rivial (Pinturas Prisa) 2009-2018, Gerente de auditoría y control interno.
- Realización, Seguimiento y ejecución del plan de auditoría interna, así como de control interno para políticas a nivel grupo.
- Seguimiento a los hallazgos detectados tanto en auditoria como control interno para la implementación de controles internos y detección de riesgos.
- Presentación de informe al comité de auditoría.
- Atención y seguimiento a solicitudes especiales por parte del comité de ética.
- Detección de fraudes en el grupo.
Experiencia en Consejos
- Participación en Consejo de Administración como secretario del grupo látex (globos payaso) del 2024-2025, preparación del informe anual para la asamblea de accionistas.