Director General Corporativo | Consultor Independiente

Francisco Javier Toledo Santana

  • Consejero Independiente
  • Auditoría
    Comercial y marketing
    Cumplimiento regulatorio
    Empresas familiares
    Planeación y finanzas
    Prácticas societarias
    Riesgos
    Tecnologías de la información
  • Especialidad
    Licenciatura
    Maestria
  • Aguascalientes
    Baja California
    Baja California Sur
    Campeche
    CDMX
    Chiapas
    Chihuahua
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    Sinaloa
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  • Bajío
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    Sur
  • Agricultura
    Comercio
    Electrónica
    Farmacéutica
    Gobierno
    Salud
    Seguros y Finanzas
    Sistema Financiero
  • Más de 11 Años
  • De 1 a 5 Consejos

Experiencia

Áreas de especialización 

Consejo de Familia, Auditoria y Finanzas  

Formación académica y certificaciones 

Universidad Panamericana  

 2022 -2024 Maestría en Contraloria  

Universidad de Guadalajara 

2010-2014 Maestría en Análisis Tributario  

Universidad de Guadalajara 

2000-2004 Licenciado en Contaduria Publica 

Instituto Panamericano de Alta Dirección IPADE 

 2022  Programa D1 

Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas 

 2025 

 Programa de Profesionalización de Consejeros en el Consejo de Familia 

Desarrollo profesional  

Director General Corporativo | Grupo Collins  

Planeación estrategia (BSC) 

Mantener las relaciones con los inversores y accionistas 

Crecimiento de EVA empresas del Grupo (3) 

Restructura de Cadena de Valor  

Modernización de procesos  

Automatización e implementación metodología Lean en Procesos de manufactura. 

Director de Auditoria | Grupo Collins  

Creación del área de Auditoría Interna en el Grupo 

Diagnóstico de nivel de madurez e Implementar modelo COSO III  

Creación de Área de Compliance en el Grupo 

Implementación de una cultura de Autoevaluación de control y riesgos  

Gerente de Contraloria   I Grupo Vidanta  

Creación del área de Auditoria Badasa en Riesgos  

Elaboración de manual de Auditoria basado en Marco internacional para la práctica profesional de Auditoría Interna. 

Creación del Modelo formación de Auditores internos y evaluación de Riesgos en desarrollos Hoteleros y Constructoras 

Elaboración de guías de Auditoria para la revisión 

Detección de Hallazgos y corrección mediante planes de seguimiento y madurez del Sistema de control interno. 

Gerente de Auditoria I Grupo Maver 

Creación del departamento de Auditoría Interna y Contaduría. 

Implementación de metodología Cosos ERM y Coso 3 

Implementación de modelo Cobit5.0 control interno IT. 

Auditoria mediante la utilización de CAAT 

Assesment de procesos para la migración de los modulos CO y FI de SAR R/3 a SAP S/4Hana.  

Auditor Sr I PriceWaterHouseCoopers 

Parte del primer equipo capacitado para auditar con base en el artículo 404 de la ley SOX (Ley Sarban Oxley) clientes globales en la Región centro Occidente. 

Elaboración del plan anual de auditor basado en riesgos a empresas transnacionales  

Auditoria de estados financieros en USGAAP,IFRS y Normas Mexicanas  

Participación en proceso de Inclusión de 2 empresas Mexicanas a BMV