- Consejero de Familia Independiente
Consejero Independiente - Auditoría
Planeación y finanzas
Prácticas societarias - Especialidad
- A nivel nacional
- Nacional
- Agricultura
Comercio
Construcción
Educación
Empaque y Embalaje
Ganadería
Seguros y Finanzas
Servicios
Transporte - Más de 11 Años
- De 1 a 5 Consejos
Experiencia
Áreas de especialización
• Auditoría Interna
• Control Interno
• Planeación Estratégica
• Gobierno Corporativo
Formación académica y certificaciones
• UDG: Lic. En Administración Financiera y Sistemas
• KAZUGA: Certificación KIZUKAI
• IMMPC: Consejero Independiente Certificado
• IMMPC: Consejero de Familia
• Tecnológico de Monterrey: La Empresa Familiar: Institucionalización y Continuidad
• Instituto de Especialización para Ejecutivos: Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales
• Tecnológico de Monterrey: Certificación en Desarrollo de Habilidades en Contabilidad, Impuestos y Finanzas.
• thePower: Master of Business Administration – MBA, Innovación, MKT, Estrategia, Lean Startup, Finanzas y Contabilidad.
• CEDE Centro de Estudios del Derecho de la Empresa: Curso gobernanza corporativa
• CEDE Centro de Estudios del Derecho de la Empresa: Taller de Formación en Auditoria Legal
Desarrollo profesional
• ITESO: Docente de asignatura. – 2024-2025
- Estrategias de Gobierno Corporativo.
• Consejero Independiente. – 2025
- Responsabilidad: Secretario de Consejo y Consejero de auditoria
- Logros: Formalizar la operación y seguimientos de Consejo de Administración.
• GPI Global Practice México, S.C. – 2014/2024
- Responsabilidad: Socio de Consultoría
- Logros: Ingresar como Consultor Snr y lograr ser Socio de Consultoría en 3.8 años, con base en la gestión, optimización y aumento de rentabilidad de proyectos de Control Interno y Auditoría Interna.
- Como Socio, la gestión de proyectos de Control Presupuestal, Planeación Estratégica, Control Interno, Auditoria Interna y Gobierno Corporativo.
• Alpezzi Chocolate – 2013/2014
- Responsabilidad: Control Interno
- Logros: Establecer el sistema de Control Interno con base en el modelo COSO, la implementación de KPI, el plan anual de auditoria interna, así como lograr el control y conciliación (administrativa, operativa y contable) de los activos fijos.
• Salles Sainz Grant Thornton, S.C.– Oficina Guadalajara (Consultor) – 2013
- Responsabilidad: Auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- Logros: Hacer más eficientes los tiempos de las revisiones a Casas de Bolsa y Centros Cambiarios, con base en la estructura de revisión.
• Deloitte México – Oficina Guadalajara (Consultor) – 2010/2012
- Responsabilidad: Auditoría Interna y Gestión de Proyectos
- Logros: Lograr coordinar las auditorías internas a nivel nacional de varias marcas automotrices, y reportar a la AMDA las desviaciones y/o incumplimientos de políticas comerciales, desviaciones de niveles de servicio y afectaciones presupuestales.
Miembro de:
• IIA.
• IMAI.
• CNCPIE Nacional
• CNCPIE Occidente
• CNCPIE Comité Nacional de Riesgos y Auditoria
• IMMPC.
Experiencia en Consejos
• Desde 2020 he participado en Consejos de Administración, siendo la principal como Director de la función de Auditoria Interna y reportando al Comité de Auditoria.
• Posteriormente me he estado desempeñando en consejos de administración como secretario, en la formalización de convocatorias, acuerdos y seguimiento a los informes de cada comité, así como la generación del informe para la Asamblea General de Accionistas.
• Actualmente participo en Consejos del Sector Educativo (1), Sector Comercial (1), Sector Logístico (1) y Sector Alimentario (1).


